2018年度陸豐市廣播電視臺部門預算公開
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2018年度部門預算公開表
第三部分 2018年度部門預算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項
第五部分 名詞解釋
一、 部門基本情況
(一)、單位性質和基本職能,機構設置
陸豐市廣播電視臺是事業(yè)單位,基本職能:
1、認真貫徹執(zhí)行黨和政府關于新聞宣傳、廣播電視方面的路線、方針、政策,牢牢把握正確的輿論導向,始終服務服從市委、市政府的中心工作開展輿論宣傳,指導全市廣播電視宣傳工作。
2、負責制定并組織實施廣播電視事業(yè)和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃,促進廣播電視事業(yè)和產業(yè)的全面、協(xié)調、可持續(xù)發(fā)展。
3、負責廣播電視節(jié)目的采編、制作、審查、播出、傳輸、發(fā)射、轉播工作。
4、負責廣播電視新技術科研應用及廣播電視覆蓋網的建設、維護工作。
5、負責廣播電視節(jié)目安全播出和設備設施的安全防范工作,確保黨和政府的政令暢通。
6、根據國家和省集團的統(tǒng)籌發(fā)展規(guī)劃,對專用網進行規(guī)劃并管理,提高綜合效益。
7、探索、建立宣傳和業(yè)務分開,并對經營性業(yè)務部門實行公司化的廣電管理新機制,逐步壯大廣電產業(yè)。
8、管理臺及屬下機構的人事、教育、培訓、安全保衛(wèi)工作。
9、承辦市委、市政府交辦的其他任務。
10、鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視維修站負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場區(qū))的廣播電視宣傳工作。
機構設置是一室七部:總編室、人事部、財務部、網絡部、新聞部、廣播部、轉播部、廣告部。本部門預算已包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視維修站,沒有下屬單位,部門預算本級。
(二)部門人員構成
陸豐市廣播電視臺共有編制240名,其中臺有編制144名,(在職人員168人,其中財政供養(yǎng)114人;離退休68人,其中財政供養(yǎng)22人。遺囑供養(yǎng)1人。)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視維修站有編制96名(在職人員62名,財政供養(yǎng)62名)。
第二部分 2018年陸豐市廣播電視臺部門預算表
具體公開表格見附件:2018年臺部門預算報表
2018年鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視臺維修站部門預算報表
2018年三公經費預算表
第三部分 2018年陸豐市廣播電視臺部門預算情況說明
一、收入預算情況說明
1、臺2018年部門預算收入1102.02萬元,與上年相比,收入增加174.37萬元,增長18.8%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。其中:財政撥款收入1102.02萬元。
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視維修站預算收入229.8萬元,與上年相比,收入增加33.5萬元,增加17 %。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。其中:財政撥款收入229.8萬元。
二、支出預算情況說明
1、臺2018年預算支出1102.02萬元,與上年相比,支出增加174.37萬元,增長18.8%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費。其中:財政撥款支出1102.02萬元中工資及福利支出769.49萬元包括基本工資336.16萬元、津補貼213.11萬元、獎金28.01萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費109.85萬元、其他工資福利82.36萬元;商品和服務支出144萬元;對個人和家庭的補助支出188.53萬元,其中離退休費104.13萬元,醫(yī)療費40.34萬元,住房公積金43.94萬元、遺屬生活補助0.12萬元。
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視維修站預算支出229.8萬元,與上年相比,支出增加33.5萬元,增加17%。主要原因:一是增加工資福利支出;二是增加社會保險繳費。其中:財政撥款支出229.8萬元包括工資及福利支出208.71萬元、醫(yī)療費9.04萬元、住房公積金12.0.5萬元。
三、“三公
本部門2018年政府采購預算金額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。本單位本年度無政府采購。與上年持平。
。
五、機關運行經費支出預算說明
機關運行經費支出144萬元與上年持平,增長0%。其中辦公費60750元,印刷費46250元,水費4950元,電費168000元,郵電費20800元,差旅費59800元,維護費227000元,培訓費37450元,專用材料費650000元,勞務費75000元,福利費40000元,稅金50000元。
六、國有資產占有使用情況
截至2018年1月1日,本部門占有使用國有資產總體情況為:公務用車2輛,資產變動情況為:2019年無公務用車變動。
七、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作。
第四部分 其他需要說明的事項
無其他說明事項。
第五部分 名稱解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經費:指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執(zhí)行。
附件1:2018年三公經費預算表
附件2:2018年臺部門預算報表
附件4:廣播電視臺
